近日,临商银行审计部根据临商银行党委和监事会的指示,认真组织传达学习《中共山东省委审计委员会办公室、山东省审计厅关于进一步做好全省内部审计工作的指导意见》文件内容,结合临商银行实际情况,积极开展贯彻执行活动。
通过学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于审计工作重要论述,全体人员有了比较深刻的认识。内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,在完善内控管理、防范风险和提质增效等方面应发挥重要作用。审计部人员虽然仅占全行人员总数的1%,人力资源配置比例不高,但承担了非常重要的职责,时刻都要严格自律,坚决不能马虎大意。
下一步,审计部将继续在党委和高管人员的领导下开展工作,坚持科技强审,加强审计信息化建设,提高团队专业胜任能力;要做到审计全覆盖,拓展审计监督的广度和深度,消除监督盲区;积极支持配合上级监管部门、审计机关依法对内部审计工作的指导,完善内部审计规章制度,促进内部审计工作更加规范化开展。
(审计部 孙胜龙)