为进一步加强内部账务核算管理工作,规范内部账户使用,提高内部账户核算质量,防范内部账户风险,景德镇分行采取有效措施切实加强内部账户核算使用的规范性管理工作。
一、严格内部账务核算入口的控制。该行认真落实深化重点科目内部账务核算管理体系建设项目的精神和要求,加强内部账户通用手工记账功能的管理。精心组织,周密按排,强化培训指导,注重信息反馈,严格参数设置,顺利完成了部分科目内部账户通用手工记账功能封闭工作,全面实现了对这部分内部账务核算入口的刚性控制,促进全行内部账务核算管理水平得到显著提升。
二、加强内部账户核算规范化管理。为确保内部账户场景驱动和核算的规范性,该行组织参数人员按期对内部账务核算规范性数据和场景驱动业务量数据进行认真分析、通报,了解经办网点业务处理全过程,及时指导网点将业务处理过程中,涉及到内部账户改造了的场景驱动模式业务,使用规定交易进行处理;对于内部账户有账龄管理要求的,要求必须在规定的时间范围内完成账务处理,从而提高全行内部账务核算的规范性和准确性。
三、对内部账户挂账进行认真清理。该行始终把内部账户规范化管理工作列为业务运营风险监管的重要内容,组织全行开展重点科目内部账户设置和挂账清理工作,对财政零余额账户设置不正确且存在超期挂账、内部账户透支、长期挂账未清理等问题进行集中规范和治理。按照归口管理、逐级负责的原则,要求各业务部门各司其职、各负其责,高度重视,安排专人负责,认真组织好本专业、本机构的清理工作,确保清理工作顺利实施。
来源:工行景德镇分行办公室
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