为进一步加强内控管理,防范操作风险,切实提高检查监督工作的效率,根据总行《监督检查整改工作管理办法》和省行通知要求,工行新余分行认真组织对2019年以来内外部检查发现问题整改情况进行评估。
一、 加强组织力度,全力推进。为保证内外部检查发现问题整改工作全面落地见效,该行高度重视此项工作,由内控合规部组成检查小组,对2019年1-8月内、部外检查发现问题的整改情况逐项进行现场核实,重点核实了问题整改的真实性,整改措施的合理性,确保评估质量。
二、全面进行梳理,逐项对照。该行聚焦具体问题,细化措施,做到整改进程和整改效果可检查、可监督,认真组织对2019年1-8月内、外检查进行了全面梳理。截至2019年8月31日,新余分行各专业条线共开展各项检查9个,接受外部监管检查4次。
三、加强问题整改,强化问责。该行对内、外部检查发现的问题,做好跟踪整改,并严格按照《员工违规行为处理规定》对责任人进行处理,共处理违规问题数62个,现场整改1个,违规问题处罚率为98.41%,其中:违规积分问题数62个,积分处罚62人次,累计违规积分70分,问题积分率100%。保证问题得到纠正、责任得到追究、风险得到控制。