为摸清全行财务费用列支情况,提升员工纪律意识,防控财务会计风险,近日,农发行泰和县支行结合年终决算事项,精心组织,认真开展财务领域自查工作。
该行对照《重点费用开支及固定资产转让全面自查自纠工作方案》,坚持问题导向,突出重点领域,通过查阅会计账本、记账凭证和影像资料等方式,重点对预算管理、公商务接待、公务用车、固定资产处置、差旅费报销流程和集中采购等内容进行梳理排查,安排业务骨干清理实物资产,通过查账单、翻凭证、入库房的形式做到全面覆盖,并建立问题整改台账,即查即改、对症下药、举一反三,推动财会工作可持续健康发展。
此次自查不流于形式,有效提升了农发行泰和县支行的财会合规管理水平,切实发挥财务检查在实际业务中的事前预防、事中控制和事后监督的积极作用。后期,该行将强化文件制度的学习应用,总结归纳要点,不断提高从业人员的专业能力,牢牢守住合规底线。