2021年3月29日,临商银行审计部全体人员在临商银行办公大楼1408办公室组织召开季度工作会议,督导当前审计项目进度,对下一步工作做出明确要求。
会议期间,经常出发在外的内部审计人员非常珍惜难得的相聚时刻,踊跃发言。各审计小组分别介绍审计项目的进展,分享审计发现经验,探讨审计准则和财税政策变化对审计工作的影响。
最后,审计部负责人进行总结,对当前审计工作进行点评,要求内部审计人员认真贯彻执行临商银行党委对内部审计工作的各项指示和要求,依据国家法律法规和审计准则国家法律法规,客观公正、保质保量完成审计任务,促进临商银行高效创新发展,并做出以下工作部署:
一、根据年度审计工作计划,制定下一季度审计方案。
二、加强与被审计单位沟通,按时出具审计报告。
三、根据党委指示,筹备近期召开临商银行审计条线工作会议。
四、积极参加审计论文评比,继续开展“读书月”活动,按时上缴读书心得,。
五、鼓励报考专业技术资格考试,对通过考试的人员予以奖励。
(审计部 孙胜龙)