为进一步防范操作风险,强化会计内控管理,堵塞管理漏洞,促进星火支行各项工作又快又好的发展,根据总行工作安排,星火支行组织分管行长、运营主管对营业室的现场、查库、账户、印章、现金、抵质押品等进行了常规检查,本着“以查促改、以点带面、稳步提升”的原则,采用“调阅资料、抽调录像、现场突击检查”的方式,对照银保监局飞行检查要点和会计标准化等级管理考核标准,对营业室的会计内部控制、柜面操作及业务监督检查等方面的管理情况进行检查。
通过检查为全行树立起全面的合规经营意识,切实保障我行业务的健康运行和持续发展。