根据总行党委工作部署,按照2023年审计工作指导意见的要求,柳河农商行审计部开展2022年到期贷款专项审计。
此次审计工作采用调阅借款资料、查阅系统数据、访谈借款人及客户经理等方式,对全行2022年到期贷款开展专项审计,检查组结合信贷业务相关制度文件,在逐笔审计到期贷款的基础上,对放贷、贷后管理方面存在的问题,深入分析产生问题的原因和动机,强化审计质量,全面摸清是否存在各类风险隐患,通过审计监督的手段进一步保障信贷管理水平,促进本行高质量持续发展。
本次审计将持续至4月末,柳河农商行审计部将坚持发现问题与督促整改相统一,建立问题整改台账,逐笔明确整改责任、整改措施、整改时限,确保问题及时纠改,筑牢内部管理“第三道防线”,进一步提升审计工作开展的实效。
来源:柳河农商行
作者:屈溧明