为进一步加强内控风险管理,提升风险防控能力,临商银行商城中支营业部根据“管理问题治理深化年”活动的要求,制定二季度内控检查方案,对营业部账户管理情况进行检查。
本次检查采取“调阅资料、现场检查”的方式,本着“辅导梳理、促改规范”的原则,依照账户管理的要求,对(人行、核心)开、销户登记簿 ;开、销户资料;单位定期存款,三日内回访登记簿;分户账;待睡眠清单;等方面进行检查,检查组人员就检查情况现场反馈、当面指导,限时整改。
通过本次账户管理检查,对自查中发现共性和个性问题进行了逐项剖析、整改规范,进一步规范了账户的开立和使用,对提升营业部会计内控水平起到了积极的促进作用。